當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到一張進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,上月已認(rèn)證抵扣,這個(gè)月怎么沖銷(xiāo),怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 上月是:借:管理費(fèi)用-服務(wù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款



借:管理費(fèi)用-服務(wù) 負(fù)數(shù)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
貸:預(yù)付賬款 負(fù)數(shù)
2020 05/07 17:45

84785002 

2020 05/07 17:46
老師的意思是直接做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

maize老師 

2020 05/07 17:48
是的,這個(gè)不是不得抵扣那種,直接做負(fù)數(shù)就可以,不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出比較合適

84785002 

2020 05/07 17:53
那如果做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,分錄該怎么去做

maize老師 

2020 05/07 17:56
借:管理費(fèi)用-服務(wù) 負(fù)數(shù)
貸:預(yù)付賬款 負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
