問題已解決
收到一張進項負數(shù)發(fā)票,上月已認證抵扣,這個月怎么沖銷,怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出 上月是:借:管理費用-服務(wù) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:預(yù)付賬款



借:管理費用-服務(wù) 負數(shù)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 負數(shù)
貸:預(yù)付賬款 負數(shù)
2020 05/07 17:45

84785002 

2020 05/07 17:46
老師的意思是直接做進項負數(shù),不做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

maize老師 

2020 05/07 17:48
是的,這個不是不得抵扣那種,直接做負數(shù)就可以,不做進項稅額轉(zhuǎn)出比較合適

84785002 

2020 05/07 17:53
那如果做進項稅額轉(zhuǎn)出的話,分錄該怎么去做

maize老師 

2020 05/07 17:56
借:管理費用-服務(wù) 負數(shù)
貸:預(yù)付賬款 負數(shù) 貸進項稅額轉(zhuǎn)出,
