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報增值稅時有8000多的稅額,但是因為進項稅額抵扣了,所以應(yīng)交稅額為0。那報附加稅時,增值稅那塊是填0還是8000啊

84784993| 提問時間:2020 05/08 15:39
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好。沒有增值稅繳納的就填0
2020 05/08 15:40
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