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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我去年暫估材料時(shí)分錄是:借:原材料暫估 貸:應(yīng)付賬款暫估 ,發(fā)票收不回來(lái)了,納稅調(diào)增了,現(xiàn)在要怎么做賬,貸方應(yīng)付賬款暫估有余額



您好
請(qǐng)問(wèn)原材料領(lǐng)用了么
2020 05/09 08:45

84784962 

2020 05/09 08:46
用了,己結(jié)轉(zhuǎn)成本

bamboo老師 

2020 05/09 08:48
借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸:應(yīng)付賬款暫估 貸方紅字
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

84784962 

2020 05/09 08:53
老師,就是相當(dāng)于 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 增加了 吧

bamboo老師 

2020 05/09 08:54
是的 相當(dāng)于 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 增加
