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      問題已解決

      老師你好!增值稅主表的第30欄(本期繳納上期應(yīng)納稅額)以前的數(shù)字繳了稅款次月自動上去的 ,后面系統(tǒng)更新就不自動了 我們也沒有注意,所以現(xiàn)在導(dǎo)致32欄(期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))現(xiàn)在是正數(shù)。與34欄(本期應(yīng)補(退)稅額)金額對不上,我現(xiàn)在能寫個說明 某月30欄(本期繳納上期應(yīng)納稅額)未錄,在本月30欄(本期繳納上期應(yīng)納稅額)補上嗎?

      84784982| 提問時間:2020 05/11 08:53
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      來來老師
      金牌答疑老師
      職稱:中級會計師
      實務(wù)是有發(fā)生的,很多就是在發(fā)生月份補填上去。如果想正規(guī)是要每月修改,也可以和稅局說下看是提交說明改當(dāng)月還是按月改。因為不影響稅金,稅局好商量
      2020 05/11 08:55
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