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問題已解決

老師,別人**我們公司,現(xiàn)在我們開票給別人請(qǐng)款,摘要分錄應(yīng)該怎么寫比較好呢?

84785006| 提問時(shí)間:2020 05/11 11:38
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,就寫某某工程請(qǐng)款即可
2020 05/11 11:42
84785006
2020 05/11 11:42
那分錄呢??
汪晨老師
2020 05/11 11:45
你好,時(shí) 借 銀行存款/應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84785006
2020 05/11 11:46
但是我們收到的工程款只是70%,開票確是整個(gè)工程的金額,是不是收款的時(shí)候先沖銷實(shí)際收到的這部分,剩下的等再次收款再?zèng)_銷
汪晨老師
2020 05/11 11:48
借 銀行存款70%應(yīng)收賬款30% 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84785006
2020 05/11 11:51
開票跟收款同做一個(gè)賬務(wù)處理就可以了是嗎
汪晨老師
2020 05/11 11:51
是的,同時(shí)做就可以
84785006
2020 05/11 11:53
如果開票時(shí)間跟款進(jìn)賬時(shí)間不一致呢?怎么處理呢?
汪晨老師
2020 05/11 11:54
開票時(shí)做 借 應(yīng)收賬款100% 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 進(jìn)賬 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款
84785006
2020 05/11 11:56
老師工程的也可以直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是嗎??還是需要用別的科目
汪晨老師
2020 05/11 11:58
直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785006
2020 05/11 11:58
好的
汪晨老師
2020 05/11 11:59
你好,滿意請(qǐng)給與五星好評(píng),謝謝!
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