問題已解決
老師我們公司法人借款10萬跟我們自己公司。沒有借款審批單。錢直接通過網銀轉賬打到法人賬戶。只有一張銀行業(yè)務回單。可以入賬嗎?



你好,銀行業(yè)務回單可以入賬,最好是還有一張借款審批單。
2020 05/12 19:39

84785003 

2020 05/12 19:39
沒有呢?

紫藤老師 

2020 05/12 19:39
銀行業(yè)務回單可以入賬,你備注,借款

84785003 

2020 05/12 19:40
那法人借款跟公司那誰簽字同意呢如果寫一張借款審批單

紫藤老師 

2020 05/12 19:41
可以是財務經理或其他經理簽字。你也可以做個借款協(xié)議

84785003 

2020 05/12 19:43
那還有一個打給公司員工個人賬戶的錢也就一張銀行付款的業(yè)務回單。其他什么都沒有。也可以正常入賬嗎?回單上摘要寫的是貨款,或是其他或是借款。做賬時我們會計說做提現(xiàn)。這樣對嗎

紫藤老師 

2020 05/12 19:43
你好,也是可以的,在回單備注一下事由

84785003 

2020 05/12 19:46
做賬分錄是:摘要寫的是:提現(xiàn)
借:庫存現(xiàn)金
貸:銀行存款
銀行回單上寫的是貨款!這樣做分錄匹配嗎?其實錢是打給員工的業(yè)務提成

紫藤老師 

2020 05/12 19:46
錢是打給員工的業(yè)務提成
借 銷售費用 貸 銀行存款

84785003 

2020 05/12 19:48
但是會計說做提現(xiàn)這是為什么?做了提現(xiàn)庫存現(xiàn)金虛增了其實錢是給了員工。會計為啥要這樣做呢

84785003 

2020 05/12 19:49
提成也是算工資薪金的一部分吧?他是不是要回避個稅和企業(yè)所得稅

紫藤老師 

2020 05/12 19:49
我覺得提現(xiàn)這樣做不對

84785003 

2020 05/12 19:52
我也覺得不對,但是會計非要這樣做,開始他還不跟我說打款的緣由最后我才知道。我覺得分錄這樣做不對。所以就請叫一下老師。那按正確的分錄我們如何去做呢。業(yè)務就是發(fā)給員工提成9000通過銀行轉賬給員工

紫藤老師 

2020 05/12 19:53
借 銷售費用 貸 銀行存款

84785003 

2020 05/12 19:54
那就是我們的成本對吧提成不記在應付職工薪酬下嗎

紫藤老師 

2020 05/12 19:55
提成不記在應付職工薪酬下

84785003 

2020 05/12 19:57
哦好的。我們付給記賬公司服務費1000元。記賬公司給我們一張還有財務專用彰的收據(jù)給我們,我們那收據(jù)入賬可以嗎。我們是現(xiàn)金付款給對方。沒有付款申請書

紫藤老師 

2020 05/12 19:58
付給記賬公司服務費1000元,需要開發(fā)票

84785003 

2020 05/12 19:59
對方不給開票就給一張收據(jù)。會計說做借:管理費用~服務費
貸:庫存現(xiàn)金
我們是小規(guī)模納稅人

紫藤老師 

2020 05/12 20:00
是的 借:管理費用~服務費
貸:庫存現(xiàn)金
