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老師一般納稅人月末增值稅怎么計(jì)提呢?分錄怎么寫?

84784958| 提問時(shí)間:2020 05/13 17:25
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2020 05/13 17:25
84784958
2020 05/13 17:31
第一筆結(jié)轉(zhuǎn)必須分開進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)嗎?得做兩個(gè)分錄是嗎?后面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是什么意思呢?可以再詳細(xì)解釋一下嗎?謝謝老師
meizi老師
2020 05/13 17:32
你可以合并的。 我是分別來寫的 是為了分別來體現(xiàn) 便于你們理解
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