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  • 問題已解決

    老師,19年收入開票后,成本發(fā)票未及時(shí)收到,當(dāng)時(shí)暫估成本。借:主營成本,貸:應(yīng)付賬款-預(yù)提成本?,F(xiàn)收到材料發(fā)票是不是紅沖原憑證,按收到的發(fā)票入賬嗎?

    84785043| 提問時(shí)間:2020 05/14 16:33
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    QQ老師
    金牌答疑老師
    職稱:中級會計(jì)師
    你好!是的沒有差額可以這樣處理
    2020 05/14 16:35
    84785043
    2020 05/14 16:37
    老師,如果有差額,要通過以前年度損益科目調(diào)整嗎?
    84785043
    2020 05/14 16:38
    老師,收到的材料發(fā)票是放在現(xiàn)在入賬的憑證中,還是放在以前暫估成本的后面做附件
    QQ老師
    2020 05/14 16:40
    你好!是的,差額通過以前年度損益調(diào)整科目,放在今年調(diào)整憑證后邊就可以
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