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問題已解決

老師,之前公賬上給別人轉(zhuǎn)了幾筆勞務(wù)費(fèi),但是都沒有發(fā)票,我們掛在了其他應(yīng)付款的貸方了,現(xiàn)在公司要注銷,這個(gè)賬怎么做平?

84785028| 提問時(shí)間:2020 05/14 18:13
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
貸方是沒有付款啊,你付款就做借其他應(yīng)付款 貸銀行,就可以,沒有發(fā)票是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
2020 05/14 18:15
maize老師
2020 05/14 18:15
不需要付款了?借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
84785028
2020 05/14 18:43
說錯(cuò)了,老師,是放在了其他應(yīng)付款的借方。
maize老師
2020 05/14 18:46
借借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 你做那個(gè)清算,不是有企業(yè)所得稅匯算清繳表嗎,你這個(gè)填寫納稅調(diào)整表,扣除項(xiàng)目下其他納稅調(diào)增
84785028
2020 05/14 18:58
這個(gè)是今年發(fā)生的了。
maize老師
2020 05/14 18:59
不是要注銷嗎,注銷的時(shí)候需要填寫今年的匯算清繳表
84785028
2020 05/15 08:49
好的,知道了,謝謝老師。
maize老師
2020 05/15 08:50
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
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