當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,這張表中其它應(yīng)收款和其它應(yīng)付款的負(fù)數(shù)應(yīng)該怎樣調(diào)整,調(diào)整分錄怎么做?



這個(gè)數(shù)字和你科目余額表上的能對(duì)上嗎
這是正?,F(xiàn)象 不用調(diào)整的 你先和科目余額表核對(duì)
2020 05/14 19:17

84784998 

2020 05/14 19:19

84784998 

2020 05/14 19:19
和科目余額表是對(duì)的上的

馬老師 

2020 05/14 19:21
那是你的資產(chǎn)負(fù)債表么有重分類 你如果想讓他變?yōu)檎龜?shù) 不是調(diào)整賬務(wù) 而是應(yīng)該更改報(bào)表公式
其他應(yīng)收?qǐng)?bào)表取數(shù)=其他應(yīng)收期末借方數(shù)+其他應(yīng)付期末借方數(shù)
其他應(yīng)付也是同樣的道理

84784998 

2020 05/14 19:23
更改報(bào)表取數(shù)我自己改嗎,還是聯(lián)系用友軟件服務(wù)人員改呢?

馬老師 

2020 05/14 19:25
聯(lián)系軟件售后 咱們還沒(méi)有那個(gè)本事

84784998 

2020 05/14 19:26
好的

馬老師 

2020 05/14 19:30
恩恩 麻煩給老師五星好評(píng) 謝謝
