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問題已解決

之前的會計(jì)把房租分錄做成,借:其他應(yīng)付款-房租,應(yīng)交稅費(fèi)-增(進(jìn)),貸:銀行存款。這樣對嗎,我本來準(zhǔn)備做攤銷的

84785021| 提問時間:2020 05/14 19:33
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李雪婷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
同學(xué)你好,現(xiàn)在每期進(jìn)費(fèi)用就可以了 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款—房租
2020 05/14 19:36
84785021
2020 05/14 19:42
不用待攤了嗎
李雪婷老師
2020 05/15 08:33
同學(xué)你好,新準(zhǔn)則下已經(jīng)不通過待攤費(fèi)用核算了,房租攤銷分錄 1、預(yù)交租金時作分錄: 借:預(yù)付賬款-房租 貸:現(xiàn)金(或銀行存款) 2、分?jǐn)倳r按月數(shù)分?jǐn)偅鞣咒洠?借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)付賬款-房租 前面會計(jì)放到了其他應(yīng)付款,影響不大
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