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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
外帳起初建賬時(shí)應(yīng)收賬款少記了怎么處理



別的都沒(méi)有錯(cuò)誤嗎,那這個(gè)做借應(yīng)收賬款 貸未分配利潤(rùn)
2020 05/16 08:57

84784959 

2020 05/16 08:59
還用走下以前年度損益調(diào)整嗎

maize老師 

2020 05/16 09:03
不需要了,這個(gè)不需要
