問題已解決
當期有出口抵減內銷產(chǎn)品應納稅額需要怎么處理



您好,指的分錄嗎?
借應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷應納稅額)
貸應交稅費-應交增值稅(出口退稅)
2020 05/16 11:00

84784974 

2020 05/16 11:03
不是,意思是這個“出口抵減內銷應納稅額”可以抵減當期的增值稅嗎?還是只能退稅?

84784974 

2020 05/16 11:08
如果抵減當期增值稅,要怎么申報?因為3月所屬期有”出口抵減內銷應納稅額“,但4月份要繳增值稅。

王曉老師 

2020 05/16 11:09
您好,是可以抵減的,這部分不退的

84784974 

2020 05/16 11:11
具體在哪個報表申報抵減?

王曉老師 

2020 05/16 11:19
您好,申報問題,我不敢亂給建議,咨詢下其他老師吧,實在抱歉。
