問題已解決
不再發(fā)工資了,可是應付職工薪酬還有余額,該怎么做分錄平掉它呢



你好 是多計提了不是計提 的不用發(fā)了 不用發(fā)了 轉到營業(yè)外收入
2020 05/18 11:49

84785032 

2020 05/18 11:51
應該是多計提了 多計提怎么做分錄呢

玲老師 

2020 05/18 11:52
如果是多計提了,就紅沖,原來計提的分錄不變,金額用負數(shù)

84785032 

2020 05/18 11:56
這些好像已經(jīng)是全年的了 ,我是不是得調整以前年度損益

玲老師 

2020 05/18 11:59
跨年的需要用以前年度損益調整這個科目

84785032 

2020 05/18 12:02
嗯,分錄怎么做呢

玲老師 

2020 05/18 12:26
借應付職工薪酬貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸應交稅費,應交所得稅,借以前年度損益調整貸未分配利潤

84785032 

2020 05/18 13:21
第二個分錄是什么意思呀

玲老師 

2020 05/18 13:23
是費用減少了利潤就多了 要交所得稅
