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實(shí)務(wù)
問題已解決
虛開發(fā)票多出的銷項(xiàng)銳在做內(nèi)帳時如何做分錄?



直接按收到的錢確認(rèn)收入就可以。
2020 05/18 16:59

郭老師 

2020 05/18 17:12
發(fā)票開了100,你收到80
借銀行存款80貸主營業(yè)務(wù)收入就可以。

郭老師 

2020 05/18 17:37
你的內(nèi)賬體現(xiàn)了稅費(fèi)嗎?如果是的話,借銀行存款80貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)按你發(fā)票的稅額填寫

郭老師 

2020 05/18 17:46
主營業(yè)務(wù)收入是80減去發(fā)票的稅額來

郭老師 

2020 05/18 17:46
內(nèi)賬按你實(shí)際業(yè)務(wù)來做,有虛開的按你實(shí)際收到的來做賬。

84784993 

2020 05/18 17:09
現(xiàn)實(shí)沒有收到錢,都說是虛開的銷售專票,然后多出來的銷項(xiàng)稅。

84784993 

2020 05/18 17:09
現(xiàn)實(shí)沒有收到錢,都說是虛開的銷售專票,然后多出來的銷項(xiàng)稅。

84784993 

2020 05/18 17:09
現(xiàn)實(shí)沒有收到錢,都說是虛開的銷售專票,然后多出來的銷項(xiàng)稅。

84784993 

2020 05/18 17:35
那多出的20的銷項(xiàng)稅額,做增值額結(jié)轉(zhuǎn)時想做到和系統(tǒng)一致,如何做分錄?

84784993 

2020 05/18 17:42
那分錄金額就不平衡了吧。我想把多出的這一筆稅金出在營業(yè)外支出可以嗎?
