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問(wèn)題已解決

老師,我做匯算清繳,工資申報(bào)有的人工是管理費(fèi)用有的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,請(qǐng)問(wèn)在填報(bào)工資薪金怎么處理,帳記載和稅收金額不一致。就是比如我管理人員工資1000,主營(yíng)成本2000,做匯算清繳填報(bào)工資薪金,填寫(xiě)的是應(yīng)付職工薪酬貸方就是1000.賬面和實(shí)發(fā)金額都是1000,但是稅收金額就是申報(bào)金額是3000.這樣會(huì)調(diào)減,所以怎么處理呢

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/19 14:09
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那是賬面和實(shí)發(fā)金額都是3000,稅收也是3000
2020 05/19 14:11
84785001
2020 05/19 14:21
可是這樣申報(bào)的話(huà),我的費(fèi)用不是對(duì)不上么?另外2000是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
辜老師
2020 05/19 16:53
職工薪酬明細(xì)表的工資不需要和期間費(fèi)用表的工資一致的
84785001
2020 05/19 17:20
好的~
辜老師
2020 05/20 08:08
好的,客氣。幫到你就好
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