當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年發(fā)票沒來,暫估入賬,借:庫存商品10萬 貸:應(yīng)付賬款10萬,借:主營業(yè)務(wù)成本10萬,貸:庫存商品10萬,借:本年利潤10萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本10萬 今年4月份發(fā)票開來10.6萬,那如何做賬,分錄?



直接調(diào)整差額0.6萬,沖減利潤分配-未分配利潤。
然后匯算清繳按10.6申報。
2020 05/19 19:13

84785010 

2020 05/19 19:19
老師,匯算清繳調(diào)哪張報表

軼塵老師 

2020 05/19 19:29
匯算清繳不是調(diào)整。是按著這個成本來填寫。

84785010 

2020 05/19 19:38
老師,成本和去年列賬不一樣了,直接改填成這個數(shù)就行了嗎?

軼塵老師 

2020 05/19 20:17
是的。你的理解正確。
