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問題已解決

老師,企業(yè)所得稅匯算下來要退稅200多,我不想去退稅,可以直接納稅調(diào)增在其他欄嗎?這個調(diào)增的數(shù)據(jù)需要有依據(jù)嗎

84784984| 提問時間:2020 05/21 10:36
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個可以,享受小型微利應(yīng)納所得額不超過100萬,這個應(yīng)補(bǔ)退稅額/5% 這個倒推進(jìn)去填寫
2020 05/21 10:38
84784984
2020 05/21 10:43
2019有一筆預(yù)收賬款我想在匯算時確認(rèn)為未開票收入調(diào)增,確認(rèn)后我2020年這個預(yù)收賬款怎么做分錄呢?
maize老師
2020 05/21 10:50
這個有風(fēng)險,你這個未開發(fā)票收入你之前做增值稅收入申報增值稅嗎,沒有這個后續(xù)稅局比對不一樣還需要你們2019年增值稅申報上面這個補(bǔ)增值稅這個,借預(yù)收 貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交增值稅 借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤
84784984
2020 05/21 10:53
沒有報收入,還是在2020確認(rèn)收入比較好是吧?匯算的話我就在其他欄反推數(shù)據(jù)填寫,保證不退稅就行嗎
maize老師
2020 05/21 10:56
是的,是的,實務(wù)中是這樣,做借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅,匯算的話我就在其他欄反推數(shù)據(jù)填寫,保證不退稅就行嗎 是
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