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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,請(qǐng)問以前暫估的數(shù)量單價(jià)和之后來票的數(shù)量金額都不一致,先把暫估沖了,然后按發(fā)票的金額入賬。這樣庫存就有了差額。庫存的單價(jià)怎么確定???



你好
接轉(zhuǎn)了成本的嗎
2020 05/21 18:33

84785008 

2020 05/21 18:36
老師好,結(jié)轉(zhuǎn)了暫估的當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是現(xiàn)在來的票數(shù)量金額都對(duì)不上。我咋處理?。恐x謝!

郭老師 

2020 05/21 18:39
沒有紅沖成本的吧?

84785008 

2020 05/21 18:42
沒有想到這一步呢 沒沖成本就沖了個(gè)庫存!還要沖成本?

郭老師 

2020 05/21 18:51
需要紅沖你的暫估入庫,然后紅沖成本然后再做一個(gè)發(fā)票入庫的,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。

郭老師 

2020 05/21 18:51
庫存的單價(jià),看你發(fā)票的就可以
