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其他應(yīng)收款壞賬損失,怎么做分錄?



其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理:
計提壞賬準(zhǔn)備
借:信用減值損失
貸:壞賬準(zhǔn)備
沖減多計提的壞賬準(zhǔn)備
借:壞賬準(zhǔn)備
貸:信用減值損失
實際發(fā)生壞賬損失
借:壞賬準(zhǔn)備
貸:其他應(yīng)收款
已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷的又重新收回
借:其他應(yīng)收款
貸:壞賬準(zhǔn)備
同時:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款
2020 05/22 07:45

84784975 

2020 05/22 07:47
那壞賬準(zhǔn)備余額,年末怎么處理?

劉茜老師 

2020 05/22 07:52
不用特別處理,如果測試后發(fā)現(xiàn)多提了就重回。如果實際發(fā)生了再沖掉之前的壞賬準(zhǔn)備

84784975 

2020 05/22 09:43
我現(xiàn)在想直接做壞賬損失,要轉(zhuǎn)入當(dāng)年管理費(fèi)用嗎?

劉茜老師 

2020 05/22 10:22
壞賬損失不走管理費(fèi)用
計提壞賬
借:信用減值損失
貸:壞賬準(zhǔn)備
實際發(fā)生壞賬損失
借:壞賬準(zhǔn)備
貸:其他應(yīng)收款

84784975 

2020 05/22 10:22
我想直接核銷法

劉茜老師 

2020 05/22 10:23
那直接做:借信用減值損失 貸其他應(yīng)收款

84784975 

2020 05/22 10:30
然后轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出是嗎?

劉茜老師 

2020 05/22 10:42
不用進(jìn)營業(yè)外支出了,就這樣做就已經(jīng)核銷了

84784975 

2020 05/22 13:19
那不是信用減值損失不是有余額么?報表不平呀

劉茜老師 

2020 05/22 13:22
信用減值損失類似于管理費(fèi)用,是損益類科目,月末會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中,沒有余額
