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其他應(yīng)收款壞賬損失,怎么做分錄?

84784975| 提問時間:2020 05/22 07:41
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劉茜老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理: 計提壞賬準(zhǔn)備 借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 沖減多計提的壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:信用減值損失 實際發(fā)生壞賬損失 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:其他應(yīng)收款 已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷的又重新收回 借:其他應(yīng)收款 貸:壞賬準(zhǔn)備 同時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2020 05/22 07:45
84784975
2020 05/22 07:47
那壞賬準(zhǔn)備余額,年末怎么處理?
劉茜老師
2020 05/22 07:52
不用特別處理,如果測試后發(fā)現(xiàn)多提了就重回。如果實際發(fā)生了再沖掉之前的壞賬準(zhǔn)備
84784975
2020 05/22 09:43
我現(xiàn)在想直接做壞賬損失,要轉(zhuǎn)入當(dāng)年管理費(fèi)用嗎?
劉茜老師
2020 05/22 10:22
壞賬損失不走管理費(fèi)用 計提壞賬 借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 實際發(fā)生壞賬損失 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:其他應(yīng)收款
84784975
2020 05/22 10:22
我想直接核銷法
劉茜老師
2020 05/22 10:23
那直接做:借信用減值損失 貸其他應(yīng)收款
84784975
2020 05/22 10:30
然后轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出是嗎?
劉茜老師
2020 05/22 10:42
不用進(jìn)營業(yè)外支出了,就這樣做就已經(jīng)核銷了
84784975
2020 05/22 13:19
那不是信用減值損失不是有余額么?報表不平呀
劉茜老師
2020 05/22 13:22
信用減值損失類似于管理費(fèi)用,是損益類科目,月末會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中,沒有余額
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