問題已解決
老師,給員工發(fā)放的是實際到手的工資,申報個稅時產(chǎn)生了個稅,這種怎么做賬呀,賬上和申報的有差



實際發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬--工資
貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保)
應交稅費--應交個人所得稅
銀行存款
2020 05/22 16:12

84785030 

2020 05/22 16:14
申報個稅時工資和賬上差了一個個稅稅金

張艷老師 

2020 05/22 16:21
您公司的分錄是怎么列的?請上傳一下

84785030 

2020 05/22 16:23
分錄和老師的一樣,就是發(fā)放時是員工到手的工資實發(fā)工資,申報個稅時產(chǎn)生了個稅

張艷老師 

2020 05/22 16:24
您應該按應付職工薪酬--工資的借方數(shù)填報個人所得稅。

84785030 

2020 05/22 16:26
是的

張艷老師 

2020 05/22 16:27
您這樣操作,申報產(chǎn)生個人所得稅是正常的事情嘛?您哪里有疑問嗎?
繳納個人所得稅時
借:應交稅費--應交個人所得稅
貸:銀行存款

84785030 

2020 05/22 16:28
我的意思是工資計提數(shù)和申報數(shù)就會有個個稅差呀

84785030 

2020 05/22 16:28
我表達不明白

張艷老師 

2020 05/22 16:30
是不是您工資計提數(shù)少了呢?
請您在上面的分錄中填寫上您公司的數(shù)據(jù),咱們交流更有針對性,好嗎?

84785030 

2020 05/22 16:30
上傳不上去

張艷老師 

2020 05/22 16:31
我的意思是工資計提數(shù)和申報數(shù)就會有個個稅差呀--都沒有理解您說的這句話,您不會按實際到手的工資申報的個稅吧?

84785030 

2020 05/22 16:36
我們工資應發(fā)數(shù)和計提數(shù)一樣,那和申報數(shù)也應該一樣呀

84785030 

2020 05/22 16:37
申報數(shù)是20153.8 個稅是64.61

張艷老師 

2020 05/22 16:38
工資應發(fā)數(shù)和計提數(shù)一樣--說明您沒有代扣代繳個人所得稅了。

84785030 

2020 05/22 16:54
借,應付工資20153.8 貸,銀行存款19083.1 貸,個人承擔社保1070.7 貸個稅64.41

84785030 

2020 05/22 16:54
這樣借貸不平呀

張艷老師 

2020 05/22 17:02
借,應付工資20153.8 【這個數(shù)字錯了,應該是20218.41,您再核對一下計提分錄中的數(shù)字是否為這個】
貸,銀行存款19083.1 貸,個人承擔社保1070.7 貸個稅64.41

84785030 

2020 05/22 17:15
我申報系統(tǒng)里面是20153.8

張艷老師 

2020 05/22 17:16
這樣的話,您看一下您公司計提分錄中的應付職工薪酬--工資的數(shù)字是哪個?

84785030 

2020 05/22 17:17
我知道應該是借應付工資20218.41,就是因為這個和20153.8有差,才問的

張艷老師 

2020 05/22 17:19
這樣的話,分錄應該是
借,應付工資20153.8
貸,銀行存款19083.1
貸,個人承擔社保1070.7
貸個稅64.41
貸 其他應付款 64.61【在這里記錄差額金額】
