問(wèn)題已解決
老師,麻煩問(wèn)下我們給公立單位做工程,合同金額是44萬(wàn)開(kāi)票也開(kāi)了44萬(wàn),但是他們給轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了43萬(wàn),這一萬(wàn)他們扣下了不會(huì)給我們轉(zhuǎn)我應(yīng)該怎么平賬?



那這個(gè)一萬(wàn)有給你開(kāi)發(fā)票嗎
2020 05/25 11:37

84784995 

2020 05/25 11:40
他是甲方給他開(kāi)票了,這個(gè)一萬(wàn)也開(kāi)了,因?yàn)樗麄兪莦heng fu單位一般都是先開(kāi)票他們?cè)谵D(zhuǎn)錢(qián)的

樸老師 

2020 05/25 11:47
那你計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了,沒(méi)有收到發(fā)票的話,如果有發(fā)票就計(jì)入費(fèi)用

84784995 

2020 05/25 11:48
是我們給他們開(kāi)票

樸老師 

2020 05/25 11:52
是的,你這個(gè)一萬(wàn)他們扣了不給你發(fā)票就是營(yíng)業(yè)外支出

84784995 

2020 05/25 11:55
老師,這個(gè)是19年的賬,當(dāng)時(shí)按44萬(wàn)確認(rèn)的收入交的增值稅,現(xiàn)在就是差1萬(wàn),對(duì)方單位也不給轉(zhuǎn)1萬(wàn),該怎么處理?

樸老師 

2020 05/25 12:02
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
當(dāng)時(shí)一萬(wàn)你做的應(yīng)收賬款對(duì)吧

84784995 

2020 05/25 12:08
做的預(yù)收賬款

樸老師 

2020 05/25 12:14
你之前怎么做的?沒(méi)做收入嗎

84784995 

2020 05/25 13:11
收到款時(shí)是借銀行存款貸預(yù)收賬款
開(kāi)發(fā)票時(shí)做的是借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅 這樣對(duì)不老師

樸老師 

2020 05/25 13:15
收到款時(shí)是借銀行存款43貸預(yù)收賬款43
開(kāi)發(fā)票時(shí)做的是借預(yù)收賬款44貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅 44
然后
借營(yíng)業(yè)外支出1貸預(yù)收賬款1

84784995 

2020 05/25 14:11
老師,摘要怎么寫(xiě)呢?

樸老師 

2020 05/25 14:18
你問(wèn)哪一個(gè)的摘要呢

84784995 

2020 05/25 14:20
就是做后一步調(diào)入營(yíng)業(yè)外支出的?應(yīng)該怎么理解?

樸老師 

2020 05/25 14:25
收不回轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出
