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老師 小規(guī)模代開發(fā)票跨月沖紅要怎么填寫增值稅申報表 還有退稅



如果說你開了紅字發(fā)票,那么你直接是在你的這個申報表里面以負數(shù)的形式申報就可以了,那么這個退稅作為留抵處理。
2020 05/25 22:24

84785036 

2020 05/25 22:59
去年7-9月開的 10-12月沖紅 然后另外也開了正數(shù)發(fā)票 10萬 金額填寫要減掉10萬的嗎

陳詩晗老師 

2020 05/25 23:06
需要的就是說,你在開這個紅字發(fā)票的當月適用正負相抵之后的金額去申報的。

84785036 

2020 05/25 23:16
但是10萬普票的呢 不免增值稅嗎?沖紅金額是24萬

陳詩晗老師 

2020 05/25 23:18
你的意思是有專票,有普票嗎。

84785036 

2020 05/25 23:20
是的老師 我把金額算好 再咨詢吧 謝謝您

陳詩晗老師 

2020 05/25 23:29
好的,那你計算好再來問

84785036 

2020 05/26 21:51
老師 我算好了

84785036 

2020 05/26 21:52
麻煩老師幫忙看看

陳詩晗老師 

2020 05/26 22:05
你是小規(guī)模納稅人,你是要申報這一個季度的,對不對?

84785036 

2020 05/26 22:07
要去改10-12月的報表呢 之前的報錯了

84785036 

2020 05/26 22:09
老師 沖紅的普票是不是應填在一項第三欄呢

84785036 

2020 05/26 22:12
老師 是不是這樣填才對呢

84785036 

2020 05/26 22:13
之前那樣填稅局說沒有可退的稅

84785036 

2020 05/26 22:16
普票沖紅應該填這吧

陳詩晗老師 

2020 05/26 22:19
你這個圖片里面這個三個月有這個專票,有普票,有正數(shù)發(fā)票,也有負數(shù)發(fā)票。你是將這個普票的總金額正負相加的總金額填寫在這個申報表的3行,

陳詩晗老師 

2020 05/26 22:19
然后這三個月的專用發(fā)票正負相加的合計金額填寫在第二行。
