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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們匯算清繳填了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的表之后,顯示我們的應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),是表示要給我們退稅嗎,那之前預(yù)繳的所得稅會(huì)退嗎?



您好
應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),是表示要給單位退稅 之前預(yù)繳的可以申請(qǐng)退稅
2020 05/26 09:56

84784975 

2020 05/26 10:52
算出來(lái)應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),但是不能保存,系統(tǒng)提示這一欄不能為負(fù)數(shù),怎么辦呀,數(shù)據(jù)是填了其他表自動(dòng)變?yōu)樨?fù)數(shù)的,打開表這一欄就是負(fù)數(shù)?

bamboo老師 

2020 05/26 10:53
可以把申報(bào)表截圖看看么

84784975 

2020 05/26 10:57
點(diǎn)進(jìn)去是負(fù)數(shù),點(diǎn)保存又提示不能為負(fù)數(shù)

bamboo老師 

2020 05/26 11:21
您看下A107040里面有數(shù)據(jù)么

84784975 

2020 05/26 11:23
有的,里面填了小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅金額。

bamboo老師 

2020 05/26 11:24
您虧損 不可能還享受小微減免的

84784975 

2020 05/26 11:26
那意思是小微企業(yè)減免就不能享受,那怎么把它去除掉,是自動(dòng)帶出來(lái)的

bamboo老師 

2020 05/26 11:27
把這張表刪除看看

84784975 

2020 05/26 14:29
可以了,謝謝老師

bamboo老師 

2020 05/26 14:33
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
