問題已解決
請問小規(guī)模納稅人一季度的成本發(fā)票對方?jīng)]開來,先記賬成本數(shù)以后補開了還可以防到一季度憑證里嗎?



你好 放在收到發(fā)票的月里記賬
2020 05/26 10:01

84785013 

2020 05/26 10:11
那第一季度已先申報了成本費用的數(shù)據(jù),就是沒有發(fā)票,該怎么處理?

玲老師 

2020 05/26 10:24
你好 一季度可以正確暫估入賬 收到發(fā)票再紅沖暫估 按發(fā)票金額入賬

84785013 

2020 05/26 10:27
那么這一處理的分錄如何做的?請老師告知!

玲老師 

2020 05/26 10:39
你好哪個處理的分錄 ?

84785013 

2020 05/26 10:51
暫估時如何做分錄,現(xiàn)實收到時候又如何做

玲老師 

2020 05/26 11:03
你好 庫存商品等 貸 應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 貸庫存負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付負(fù)數(shù) 按發(fā)票入賬 借 庫存貸應(yīng)付賬款

84785013 

2020 05/26 11:13
老師我那個暫估是人工工資的勞務(wù),本來讓對方做工資表過來的,一直沒做來,就想讓對方開勞務(wù)發(fā)票來的,就是這兩個情況如何做分錄

玲老師 

2020 05/26 11:22
你好 借成本科目等 貸 應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 貸成本科目負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付負(fù)數(shù) 按發(fā)票入賬 借 成本科目,貸應(yīng)付賬款
