問題已解決
老師,匯算清繳時發(fā)現(xiàn)利潤表的管理費用和科目余額表的管理費用數(shù)字不一致,匯算清繳時期間費用表怎么填寫



你好,是什么原因導致二者數(shù)據不一致呢?
2020 05/27 11:11

84785002 

2020 05/27 11:25
10月份時把管理費用-職工薪酬放在貸方放錯了

84785002 

2020 05/27 11:28
請問現(xiàn)在怎么可以處理?

鄒老師 

2020 05/27 11:34
你好,需要把之前錯誤的分錄紅沖,然后做一筆正確的,然后按調整之后的數(shù)據做匯算清繳申報

84785002 

2020 05/27 12:02
現(xiàn)在要反結賬到2019年更改分錄嗎?那這樣要去稅務局改19年四季度財務報表和企業(yè)所得稅申報表嗎

鄒老師 

2020 05/27 12:04
你好,需要反結賬到2019年做上面的處理(把之前錯誤的分錄紅沖,然后做一筆正確的)
需要去做19年四季度財務報表和企業(yè)所得稅申報表的更正
