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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好我上個(gè)月把退回的管理費(fèi)用放在了貸方已結(jié)轉(zhuǎn)損益 我這個(gè)月怎么做調(diào)整?



上個(gè)月的具體分錄是什么樣的?
2020 05/27 16:35

84785020 

2020 05/27 16:37
借銀行存款 2000 貸管理費(fèi)用2000

軼塵老師 

2020 05/27 16:38
可以這樣做啊 管理費(fèi)用負(fù)數(shù)然后結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤

84785020 

2020 05/27 16:38
不需要沖銷上個(gè)月科目么

84785020 

2020 05/27 16:39
具體科目怎么寫呢

軼塵老師 

2020 05/27 16:40
你這個(gè)分錄就是沖銷退回的管理費(fèi)用啊

84785020 

2020 05/27 16:43
懂了 直接轉(zhuǎn)

軼塵老師 

2020 05/27 17:07
是的 你的理解正確
