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問(wèn)題已解決

我在2019年應(yīng)該做一筆分錄借:管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,負(fù)數(shù),但我卻沒(méi)有做,跨年了應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)調(diào)整呢?是調(diào)整以前年度損益嗎?

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/27 18:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是紅沖管理費(fèi)用嗎?
2020 05/27 18:13
84784956
2020 05/27 18:15
就是借管理費(fèi)用-1305 貸其他應(yīng)付款-1305,這個(gè)分錄本來(lái)應(yīng)該在19年做的,但卻沒(méi)做
84784956
2020 05/27 18:15
2020年應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
郭老師
2020 05/27 18:16
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。
84784956
2020 05/27 18:17
管理費(fèi)用不用調(diào)整嗎?
郭老師
2020 05/27 18:18
跨年的損益,用以前年度損益調(diào)整來(lái)做就可以。
84784956
2020 05/27 18:21
好的,老師,知道了,謝謝
郭老師
2020 05/27 18:22
不用客氣的。
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