問題已解決
怎么去控制企業(yè)的稅負(fù)率



你好,是增值稅還是企業(yè)所得稅的稅負(fù)率?
2020 05/29 11:41

鄒老師 

2020 05/29 11:48
你好,增值稅稅負(fù)率是通過進項發(fā)票的認(rèn)證來控制的
你可以根據(jù)你單位銷項發(fā)票開具情況,單位控制的稅負(fù)率來計算需要認(rèn)證多少進項發(fā)票

鄒老師 

2020 05/29 11:55
你好,當(dāng)月收到的進項發(fā)票還是要當(dāng)月放賬,不抵扣的發(fā)票沒有認(rèn)證,通過待認(rèn)證進項稅額核算,今后認(rèn)證了轉(zhuǎn)到進項稅額核算就是了

鄒老師 

2020 05/29 12:59
你好,待抵扣的進項多了,這個是沒有什么不好的影響的

鄒老師 

2020 05/29 13:00
你好,稅負(fù)率一般是一年控制在一個大概水平,每個月不要波動太大就是了

鄒老師 

2020 05/29 14:07
你好,你是做2019你那匯算清繳的時候,把研發(fā)費用按高新技術(shù)企業(yè)規(guī)定做加計扣除了嗎?

鄒老師 

2020 05/29 14:13
你好,2019年還不是高新技術(shù)企業(yè),那發(fā)生的研發(fā)費用就不能加計扣除的

鄒老師 

2020 05/29 14:15
你好,問題是你單位2019年還不算高新技術(shù)企業(yè)啊

鄒老師 

2020 05/29 14:19
你好,屬于申報數(shù)據(jù)錯誤,這個對單位有影響,對個人來說沒有什么實質(zhì)影響

鄒老師 

2020 05/29 14:27
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

84785037 

2020 05/29 11:42
增值稅的稅負(fù)率

84785037 

2020 05/29 11:44
比如這個月銷項稅10萬,上月留底15萬,這月進項又有14萬,這要怎么去做

84785037 

2020 05/29 11:51
當(dāng)月收到的進項發(fā)票還是要當(dāng)月放賬咯,不抵扣的發(fā)票可以放到待抵扣進項稅中嗎,這樣可以嗎

84785037 

2020 05/29 12:30
待抵扣的進項多了,會不會有影響

84785037 

2020 05/29 12:59
那就是控制好每個月的稅負(fù)率就可以了

84785037 

2020 05/29 14:06
你好,再咨詢下,高新企業(yè)還沒有批下來,19年請第三方做了臺賬,2010.6才申請,19年稅審報告就已經(jīng)把高新研發(fā)費用做進去了,如果按照稅審報告填報數(shù)據(jù),會有什么影響

84785037 

2020 05/29 14:11
是的,匯算清繳已經(jīng)把研發(fā)費用數(shù)據(jù)做進去了,如果不扣除研發(fā)費用,今年是要交納企業(yè)所得稅大概5萬,據(jù)研發(fā)費用的做進去,倒至企業(yè)虧損近40萬

84785037 

2020 05/29 14:14
稅審那邊說有發(fā)生就要反映出來

84785037 

2020 05/29 14:14
高新那邊做臺賬的也說,要在稅審報告里披露

84785037 

2020 05/29 14:17
如果我按稅審報告的數(shù)據(jù)填匯算清繳報告,對于我個人會不會有什么影響

84785037 

2020 05/29 14:21
好的,謝謝,就是怕對于個人有問題
