問題已解決
老師你好!請問去年多預(yù)提了費(fèi)用,多預(yù)提的費(fèi)用后面發(fā)票沒來,今年匯算清繳我做納稅調(diào)增并補(bǔ)稅了。補(bǔ)稅做的是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 但是多預(yù)提的費(fèi)用怎么做會計(jì)分錄,要借:其他應(yīng)付款-計(jì)提費(fèi)用 貸:以前度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配—未分配利潤 。這樣處理對嗎



你好,對的,就是這樣做分錄的
2020 05/29 16:33
