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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 給客戶的增值稅發(fā)票是按對(duì)賬單金額開的,客戶付款時(shí)要少付款,這個(gè)我們要怎么處理比較好



你好 少收的錢記營業(yè)收支出科目
2020 05/29 16:45

84784998 

2020 05/29 16:58
客戶說是他們按票面金額付 然后讓多的公帳退給他們

玲老師 

2020 05/29 17:05
沒看明白,實(shí)際發(fā)票是開 少了還是什么 ?

84784998 

2020 05/29 17:28
其實(shí)就是客戶想少付款,我們已經(jīng)開增值稅發(fā)票了,局勢(shì)他們按開票金額付款給我們,然后讓我們?cè)偻嘶厝ヒ徊糠郑ü珟ね嘶兀?這樣操作有什么問題嘛 老師

玲老師 

2020 05/29 17:34
你好 沒有退的理由 直接款不好平賬 那只是說少收款記在營業(yè)外支出

84784998 

2020 05/29 17:39
少收的話我們是不是就多交稅了

玲老師 

2020 05/29 17:47
你好 稅你是正常交原來那些 就是錢少收了
