問題已解決
增值稅的銷項稅額,進項稅額,要結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎



你好,年底的時候再結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020 05/29 20:47

84784952 

2020 05/29 20:49
那兩邊不平,最后應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有個差額怎么辦

小云老師 

2020 05/29 20:53
不會啊,你差額月底都要轉(zhuǎn)到未交增值稅的

84784952 

2020 05/29 20:54
你不是說月底不要結(jié)轉(zhuǎn)的

84784952 

2020 05/29 20:55
現(xiàn)在怎么又結(jié)轉(zhuǎn)了

84784952 

2020 05/29 20:58
到底是怎么個結(jié)轉(zhuǎn)方式

小云老師 

2020 05/29 21:39
同學,月底和年底是結(jié)轉(zhuǎn)不同的東西,你自己第一個提問問的就是年結(jié)要做的啊

小云老師 

2020 05/29 21:40
月底借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅

小云老師 

2020 05/29 21:41
年底借:應交稅費-增值稅(銷項)貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-增值稅(進項)
