問題已解決
老師,我們是勞務(wù)公司,每個月先計提工資,分錄是不是借:工程施工-人工成 貸:應(yīng)付職工薪酬;下個月收到甲方打的工資款但并未確認收入及辦理結(jié)算,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款;發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款



您好,您的處理是正確的。
2020 06/01 14:22

84785040 

2020 06/01 14:28
辦理結(jié)算時他還要多給我們打一筆錢,平時只是先結(jié)工資給我們,是不是借:預(yù)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費

小林老師 

2020 06/01 15:00
您好,您的理解是正確的,您可以全部只通過應(yīng)收賬款核算,取消預(yù)收款科目。
