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問題已解決

老師,我們是勞務(wù)公司,每個月先計提工資,分錄是不是借:工程施工-人工成 貸:應(yīng)付職工薪酬;下個月收到甲方打的工資款但并未確認收入及辦理結(jié)算,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款;發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款

84785040| 提問時間:2020 06/01 14:22
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,您的處理是正確的。
2020 06/01 14:22
84785040
2020 06/01 14:28
辦理結(jié)算時他還要多給我們打一筆錢,平時只是先結(jié)工資給我們,是不是借:預(yù)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費
小林老師
2020 06/01 15:00
您好,您的理解是正確的,您可以全部只通過應(yīng)收賬款核算,取消預(yù)收款科目。
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