當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,2017年錯入的固定資產(chǎn)并且己計提折舊了,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理



借應(yīng)付賬款
貸固定資產(chǎn)
以前年度損益調(diào)整…營業(yè)費(fèi)用
借累計折舊
貸以前年度損益調(diào)整…折舊費(fèi)
2020 06/01 15:14

84784952 

2020 06/01 15:29
老師,以前年度損益調(diào)整再通過利潤分配一未分配利潤調(diào)平是吧,老師還有今年1月份到4月份計題的折舊怎么處理呢?

蔣飛老師 

2020 06/01 16:18
1-4月折舊
借累計折舊
貸管理費(fèi)用

84784952 

2020 06/01 16:37
老師,最后借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配對是吧?

蔣飛老師 

2020 06/01 16:45
是的,你的理解很對
