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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司籌建初期,股東墊付了好幾筆費(fèi)用,現(xiàn)在一起轉(zhuǎn)給他,怎么做會計(jì)分錄,怎么記賬



你好,之前作了其他應(yīng)付款嗎?
2020 06/01 17:35

84785000 

2020 06/01 17:37
沒有,月底結(jié)賬的時候核帳轉(zhuǎn)的,帳上怎么記錄比較好呢

郭老師 

2020 06/01 17:43
那你之前賬上是怎么做的?

84785000 

2020 06/01 17:43
沒記帳,月底報(bào)她們花銷

郭老師 

2020 06/01 17:46
借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸銀存

84785000 

2020 06/01 17:47
謝謝老師

郭老師 

2020 06/01 17:49
不用客氣的,應(yīng)該的

84785000 

2020 06/01 17:51
老師您好,買金蝶軟件的錢怎么記會計(jì)分錄,也可以記管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎

郭老師 

2020 06/01 17:52
金額不大的可以的,

84785000 

2020 06/01 17:53
兩千多一些

郭老師 

2020 06/01 17:56
可以直接做管理費(fèi)用開辦費(fèi)
