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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我想問一下,我需要新建賬套,錄入期初數(shù)據(jù),結(jié)果,試算不平衡。這會(huì)是什么原因了?



之前給你的科目余額表是平的嗎,是的額,你就看是不是 有科目方向不對(duì),默認(rèn)是借 ,科目余額表是貸方,那就需要輸入負(fù)數(shù)
2020 06/01 18:10

84785031 

2020 06/01 21:26
老師,我是根據(jù)盤點(diǎn)表,剛剛才開始建立了賬套

maize老師 

2020 06/01 21:27
不平填寫利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)下面這個(gè)

84785031 

2020 06/01 21:29
老師,那固定資產(chǎn)以前年度的折舊,和今年計(jì)提的折舊,具體怎么處理

maize老師 

2020 06/01 21:37
借以前年度損益調(diào)整,貸累計(jì)折舊,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整, 今年折舊做借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊,

84785031 

2020 06/01 21:52
老師,我盤點(diǎn)以后,有存貨,但是是以前年度的,今年開工,那我期初需要計(jì)算存貨的成本嗎?

84785031 

2020 06/01 23:07
老師,今年的管理費(fèi)用計(jì)提的折舊,月末,需要處理嗎?

maize老師 

2020 06/02 00:40
需要,之前沒有折舊補(bǔ)上,沒有跨年之前直接做借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊
