問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)異地預(yù)交的附加稅在申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎樣填



你好,把異地預(yù)交的附加稅稅款填寫在附加稅申報(bào)表的預(yù)交稅額欄次申報(bào)
2020 06/02 15:05

84785037 

2020 06/02 15:07
異地預(yù)交的附加稅是根據(jù)合同金額的增值稅預(yù)交的,但是申報(bào)的增值稅是銷項(xiàng)稅減去預(yù)交的增值稅之后再算的附加稅,兩個(gè)的計(jì)稅依據(jù)不一樣

84785037 

2020 06/02 15:08
這種情況報(bào)稅的時(shí)候怎樣填報(bào)

鄒老師 

2020 06/02 15:12
你好,不需要管計(jì)稅依據(jù)是否一致,只需要把外地預(yù)交的稅款金額填寫在附加稅申報(bào)表的預(yù)交稅款欄次就是了

84785037 

2020 06/02 15:14
好的,謝謝

鄒老師 

2020 06/02 15:18
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
