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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司預(yù)付貨款購入原煤,本月款已付,貨已到,發(fā)票本月開回來兩張,下月才能開回來另一張,該怎么處理賬務(wù)?過磅單和合同該粘貼到本月還是分開一部分粘到下個月



你好,按發(fā)票入原材料或庫存商品 未開票的入原材料暫估,可以都粘貼到本月,
2020 06/02 19:11

84784982 

2020 06/02 19:32
會計分錄怎么做

王瑞老師 

2020 06/03 00:06
借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款
未開票部分借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款
