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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,有個往來款應(yīng)收和應(yīng)付科目都是負(fù)數(shù)余額,我要沖平,分錄怎么寫呢?



您好,您可以調(diào)表不調(diào)整,參考分錄:借:應(yīng)收賬款貸:預(yù)收款項,借:預(yù)付款項,貸應(yīng)付賬款。
2020 06/03 09:50

84784977 

2020 06/03 09:53
老師,我沒有用預(yù)收和預(yù)付科目,現(xiàn)在都掛的應(yīng)收和應(yīng)付。是不是:
借:應(yīng)收1277
貸:應(yīng)付1277
或是:借:應(yīng)收1277
借:應(yīng)付-1277
哪一個更準(zhǔn)確呢?

小林老師 

2020 06/03 10:31
您好,您的操作是最標(biāo)準(zhǔn)的。最后重分類是調(diào)表不調(diào)賬。對于您的重分類是不準(zhǔn)確的,只能應(yīng)收預(yù)收重分類、應(yīng)付預(yù)付重分類。
