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問題已解決

老師,現(xiàn)對己認證抵扣的進項票稅額2000進行進項轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?

84785005| 提問時間:2020 06/03 16:20
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
借:主營業(yè)務(wù)成本(或原材料、庫存商品、管理費用、銷售費用等) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020 06/03 16:21
84785005
2020 06/03 16:32
我直接這么做:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出2000,貨:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅2000。行不?
江老師
2020 06/03 16:42
這個分錄是錯誤的,也不增加應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的金額2000元。
84785005
2020 06/03 16:59
哦,原來的分錄是:借:管理費用——開辦費16662.62 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅2137.38,貨:銀行存款18800,現(xiàn)在對這個進項稅額轉(zhuǎn)出,那分錄這樣做:借:管理費用——開辦費2137.38 貨:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)2137.38,對吧?
84785005
2020 06/03 17:12
而且這個分錄是2019年12月的,我這么做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄,對嗎?
江老師
2020 06/03 17:27
一、原來做進項稅的分錄是: 借:管理費用——開辦費16662.62 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)2137.38 貨:銀行存款18800 二、現(xiàn)在對這個進項稅額轉(zhuǎn)出,那分錄這樣做: 借:管理費用——開辦費2137.38 貨:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)2137.38, 就是這樣的處理
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