問題已解決
老師,現(xiàn)對己認證抵扣的進項票稅額2000進行進項轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?



借:主營業(yè)務(wù)成本(或原材料、庫存商品、管理費用、銷售費用等)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020 06/03 16:21

84785005 

2020 06/03 16:32
我直接這么做:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出2000,貨:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅2000。行不?

江老師 

2020 06/03 16:42
這個分錄是錯誤的,也不增加應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的金額2000元。

84785005 

2020 06/03 16:59
哦,原來的分錄是:借:管理費用——開辦費16662.62 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅2137.38,貨:銀行存款18800,現(xiàn)在對這個進項稅額轉(zhuǎn)出,那分錄這樣做:借:管理費用——開辦費2137.38 貨:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)2137.38,對吧?

84785005 

2020 06/03 17:12
而且這個分錄是2019年12月的,我這么做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄,對嗎?

江老師 

2020 06/03 17:27
一、原來做進項稅的分錄是:
借:管理費用——開辦費16662.62
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)2137.38
貨:銀行存款18800
二、現(xiàn)在對這個進項稅額轉(zhuǎn)出,那分錄這樣做:
借:管理費用——開辦費2137.38
貨:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)2137.38,
就是這樣的處理
