問題已解決
想問應(yīng)收賬款貸方和其他應(yīng)付款這兩個科目怎么做平。都是貸方余額



你好 是同一個客戶下面的往來賬嗎
2020 06/03 18:21

84784971 

2020 06/03 18:23
應(yīng)收是無票收入,其他應(yīng)付款是老板轉(zhuǎn)給公司經(jīng)營用的備用金,所以掛其他應(yīng)付款

meizi老師 

2020 06/03 18:25
你好 意思這個應(yīng)收無票收入 是先轉(zhuǎn)給老板那邊 。然后 用其他應(yīng)付款來對沖 都是掛的老板的往來嗎? 老板總得把錢轉(zhuǎn)給公戶才行

84784971 

2020 06/03 18:25
想用應(yīng)收已收到的錢直接來還其他應(yīng)付款

meizi老師 

2020 06/03 18:26
你好 不可以的。 這個是兩個不同的明細科目 不能直接對沖的

84784971 

2020 06/03 18:27
那就不能通過其他科目來調(diào)么

84784971 

2020 06/03 18:32
請問可以么?

meizi老師 

2020 06/03 18:44
你好 因為你們不是同一個明細不能直接調(diào)整的 你說的其他科目是用什么

84784971 

2020 06/03 18:51
那能做
借 應(yīng)收賬款
貸 待處理財產(chǎn)損溢
?

meizi老師 

2020 06/03 18:52
你好 你應(yīng)收賬款的無票收入 這個錢是公司的錢 。 你掛貸方去了 意思是預(yù)收賬款了嗎 后期你還得發(fā)貨給客戶 你要做收入的。 你為啥去沖了
