問題已解決
稅控設(shè)備維護費全額抵減怎樣做分錄



借:管理費用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
借:管理費用 負數(shù)
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020 06/04 08:40

84785013 

2020 06/04 08:43
管理費用負數(shù)借方還是貸管理費用老師?

maize老師 

2020 06/04 08:47
管理費用負數(shù)借方 這個,貸方會增加管理費用本年累計數(shù),這個不對

84785013 

2020 06/04 09:03
去年的稅控已經(jīng)減免沒做分錄怎么辦

84785013 

2020 06/04 09:03
以前年度損益調(diào)整嗎老師?怎么做

maize老師 

2020 06/04 09:10
沒有做,現(xiàn)在就補上按上面做就可以,金額不大,不需要使用以前年度損益調(diào)整
