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我公司是銷售方,購買方收到我公司的發(fā)票了,已抵扣,我公司該如何做賬啊,老師,16%稅局

84785020| 提問時(shí)間:2020 06/04 17:01
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
2020 06/04 17:02
84785020
2020 06/04 17:05
我沒有闡述清楚,老師,我們是銷售方,但是購買方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在又紅沖之前開的發(fā)票了,該如何做賬啊。老師
莊老師
2020 06/04 17:09
你好,要讓購買方到稅務(wù)局申請(qǐng)紅字信息單,并做出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,銷售方根據(jù)紅字信息單開紅字沖銷發(fā)票,做賬時(shí)用負(fù)數(shù)表示,
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