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老師,稅控服務(wù)費280是只有在抵減時才計入到應(yīng)交稅費減免稅款嗎

84785034| 提問時間:2020 06/05 16:30
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,可以這做分錄,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅)280,貸管理費用280
2020 06/05 16:31
84785034
2020 06/05 16:32
就是說付款的當(dāng)月沒有稅款可以抵也要這樣寫是嗎
莊老師
2020 06/05 16:33
你好,是的,有稅款要繳時,填寫在申報表稅控盤里,
84785034
2020 06/05 16:34
那減免稅時怎么做分錄
莊老師
2020 06/05 16:35
借應(yīng)交稅費--未交增值稅280,貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅)280
84785034
2020 06/05 16:36
哦,這樣就和銷項轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方互抵了
莊老師
2020 06/05 16:37
你好,是的,是這樣處理的
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