問題已解決
請問收到稅務局退回以前月份多交增值稅怎么做分錄



您好,您具體是退的什么稅
2020 06/07 20:50

文老師 

2020 06/07 20:51
您原來是怎么做的,什么原因退的

84785007 

2020 06/07 21:02
增值稅 別管什么原因了,原來是借 應交稅費轉(zhuǎn)出多交增值稅(貸方),貸 應交稅費未交增值稅借方

文老師 

2020 06/07 21:16
那您退回,借銀行存款貸應交稅費--未交增值稅

84785007 

2020 06/07 21:17
只能這么做了是嗎?

文老師 

2020 06/07 21:30
是的,您其他結(jié)轉(zhuǎn)的時候也需要沖的

84785007 

2020 06/07 21:33
老師現(xiàn)在我這帳上應交稅費-未交增值稅是對上了,可是應交稅費-進項稅、銷項稅的3月就沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步,所以進、銷項都有余額,還有轉(zhuǎn)出多交增值稅是那個退稅的余額也掛著呢,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額也掛著呢,這個怎么調(diào)呢?

文老師 

2020 06/07 21:36
那您因為以前沒有轉(zhuǎn),那就轉(zhuǎn)一下,轉(zhuǎn)到對應科目就可以

84785007 

2020 06/07 21:53
嗯嗯,好的老師,那我不用再重新調(diào)以前的了是嗎?

84785007 

2020 06/07 21:53
老師計提個人所得稅 經(jīng)營所得 會計分錄怎么做?

文老師 

2020 06/07 21:54
總的余額沒有錯誤的話,可以就按現(xiàn)有的余額一起調(diào)整

84785007 

2020 06/07 21:54
嗯 一起調(diào)整了

文老師 

2020 06/07 22:22
就是按現(xiàn)有對進項稅額的余額一次調(diào)整,把進項稅額調(diào)成0

84785007 

2020 06/07 22:32
調(diào)好了老師,請問個人所得稅經(jīng)營所得怎么記分錄?借所得稅費用嗎?

文老師 

2020 06/08 12:11
是的,是可以計入所得稅費用的
