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老師 暫估 借:庫存商品(不含稅) 貸:預(yù)付賬款? 收到發(fā)票借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項 貸:預(yù)付賬款 正確嗎?



你好,不對,你這種情況適合暫估與實際剛好一致的情況。實際工作中,暫估的分錄你是對的,但收到發(fā)票的分錄要調(diào)整。
2020 06/07 22:25

老師 暫估 借:庫存商品(不含稅) 貸:預(yù)付賬款? 收到發(fā)票借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項 貸:預(yù)付賬款 正確嗎?
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