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問題已解決

甲公司屬于增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率是13%,2019年9月發(fā)生了如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)1日,向乙公司購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款是300萬元,增值稅稅額是39萬元,乙公司承諾的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,甲公司于8日付清了該筆應付賬款。 (2)5日,甲公司委托丙公司代為加工產(chǎn)品一批,材料成本是200萬元,加工費為30萬元(不含稅),加工費已用銀行存款支付。由丙公司代收代繳的消費稅是10萬元,甲公司將半成品收回后,繼續(xù)用于生產(chǎn)應稅消費品。 (3)15日,甲公司購進一棟辦公樓作為固定資產(chǎn)核算,并于當月投入使用。取得增值稅專用發(fā)票并通過認證,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000000元,增值稅稅額為450000元,款項已用銀行存款支付。 (4)25日,企業(yè)庫存材料因管理不善發(fā)生火災損失,材料的實際成本為100000元,相關增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為13000元。 問題在截圖

84785003| 提問時間:2020 06/08 08:23
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,第一個題目的答案是BD對
2020 06/08 08:40
暖暖老師
2020 06/08 08:40
第2個題目的答案是A對
暖暖老師
2020 06/08 08:40
第3個題目的答案是A對
暖暖老師
2020 06/08 08:41
第4個題目的答案ABC對
暖暖老師
2020 06/08 08:41
第五個題目的答案是B對
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