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實(shí)務(wù)
問題已解決
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還如何繳納增值稅?



你好
應(yīng)交稅費(fèi)=收到的手續(xù)費(fèi)/(1加上6%)*6%
申報(bào)時(shí)填入無票收入項(xiàng)
2020 06/08 13:27

84785018 

2020 06/08 14:23
在哪個(gè)表里填呢?

立紅老師 

2020 06/08 14:28
你好,在增值稅附表一中

84785018 

2020 06/08 14:36
沒有這項(xiàng)呀

84785018 

2020 06/08 14:41
在百分之六哪欄填嗎?

立紅老師 

2020 06/08 14:41
你好,可以發(fā)個(gè)圖片么?

84785018 

2020 06/08 14:54
是填這里嗎?

立紅老師 

2020 06/08 14:56
你好,是填這里,填入未開票收入列,然后對(duì)應(yīng)的簡(jiǎn)易計(jì)稅的第8行6%的這個(gè)。

84785018 

2020 06/08 14:56
那這樣的話是不是銷項(xiàng)稅大了?

立紅老師 

2020 06/08 14:57
你好,是直接增加應(yīng)稅的稅額

84785018 

2020 06/08 14:57
那為啥我的銷項(xiàng)稅額大了?

立紅老師 

2020 06/08 15:03
你好,是增加未開票的銷項(xiàng),然后增加應(yīng)交增值稅的金額,這個(gè)是需要交稅的。

84785018 

2020 06/08 15:04
交300多的稅嗎?

立紅老師 

2020 06/08 15:10
你好,您看您主表中的本期應(yīng)交(退)稅款那一項(xiàng),如果是正數(shù),就是應(yīng)交稅

84785018 

2020 06/08 15:10
是正數(shù)300多

立紅老師 

2020 06/08 15:14
你好,如果是正數(shù)300就是需要交稅的
