問題已解決
老師,我錄完期初數(shù)據(jù),是不是得結(jié)轉(zhuǎn)?還是怎么操作?不然,借貸方正好差一個損益的數(shù)值



s損益科目是沒有期初余額的
2020 06/08 18:09

84784957 

2020 06/08 18:11
我是照著去年底的科目匯總表錄入今年初的期初余額。上年末科目余額表有余額,那我不錄入嗎?

辜老師 

2020 06/09 08:02
損益科目每月都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的,

84784957 

2020 06/09 09:08
2019.1-2019.12的科目余額表中,權(quán)益類科目:實收資本貸方,利潤分配-未分配利潤借方,這兩個有余額。那這個是不是正確?

84784957 

2020 06/09 09:10
老師,我就是按這個表輸入的

辜老師 

2020 06/09 09:11
是的,這就是結(jié)轉(zhuǎn)后的情況,就是按這個輸入的

84784957 

2020 06/09 09:15
那為什么試算不平,借貸方正好差這個數(shù)

84784957 

2020 06/09 09:19
是不是還要有個什么操作步驟?

84784957 

2020 06/09 09:21
老師,是不是收入,成本,費用,這些不用錄入啊,本來期末就沒有余額

辜老師 

2020 06/09 09:52
是的,損益科目不用錄入期初數(shù)的
