問題已解決
上月增值稅申報,進項票認證但未抵扣,這個月仍沒有銷項,不抵扣,怎么填寫附表二?還是等需要抵扣的那個月填寫呢?填在哪里?



不用填寫,直接等需要抵扣時,再進行填寫。或者是當月認證后,當月抵扣形成留抵的增值稅
2020 06/09 09:04

84784981 

2020 06/09 09:09
上個月申報表,沒有銷項,進項,,已認證抵扣,形成留底票,5月份未認證,6月申報時還用填上月留底票稅額嗎?還是等有銷項可以抵扣時再填寫呢?

江老師 

2020 06/09 09:39
這個只能等有銷項稅額時,再進行申報抵扣了,填寫增值稅申報表附表二第3欄的數(shù)據(jù)
